題目

簡述材料采購、驗貨、付款處理程序的設計。

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采購與付款業(yè)務核算規(guī)程的設計

①供貨單位在材料發(fā)運后,將材料發(fā)票、運單和提貨單經(jīng)銀行寄往購貨單位;

②購貨單位財會部門收到寄來的單據(jù),將其送交供應部門,供應部門審核合同后據(jù)此編制收貨單,通知倉庫準備收貨,另將提貨單交企業(yè)運輸部門提貨;

③倉庫驗收后登記保管卡,并將簽收的收貨單交送供應部門;

④供應部門將收貨單與合同再次審核無誤后,將供貨單位的發(fā)票、代墊運單以及收貨單一并送財會部門;

⑤財會部門對照合同副本進行審核無誤后,授權出納辦理貨款結算,出納付款后在發(fā)票上加蓋 “付訖”及日期戳記,與訂購單副本一并歸檔。

多做幾道

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