題目

Jones稅務(wù)公司有三個(gè)部門,合規(guī)部門、稅務(wù)籌劃部門和財(cái)務(wù)咨詢部門。基于下列部門信息,以下公司公共費(fèi)用的(   )分?jǐn)偦A(chǔ)將給財(cái)務(wù)咨詢部門經(jīng)理帶來最小的負(fù)面行為影響。合規(guī)部門稅務(wù)籌劃部門財(cái)務(wù)咨詢部收入$4,500,000$6,000,000$4,500,000變動(dòng)費(fèi)用150000037500002250000員工人數(shù)687656

  • A

    收入基礎(chǔ)

  • B

    貢獻(xiàn)毛利基礎(chǔ)

  • C

    等份額基礎(chǔ)

  • D

    員工人數(shù)基礎(chǔ)

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按照員工人數(shù)基礎(chǔ)分?jǐn)偣竟操M(fèi)用對(duì)財(cái)務(wù)咨詢部門產(chǎn)生最小的負(fù)面影響,因?yàn)樵摬块T員工人數(shù)比例只有28%,而收入比例和變動(dòng)費(fèi)用比例都為30%。

多做幾道

當(dāng)內(nèi)部審計(jì)人員就企業(yè)活動(dòng)的效率和效益發(fā)表意見,并提出改進(jìn)建議時(shí),那么,這個(gè)審計(jì)人員是在執(zhí)行(   )。

  • A

    公眾公司財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • B

    政府財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

  • C

    合規(guī)審計(jì)

  • D

    經(jīng)營審計(jì)

下列(   )最能集中于評(píng)估資源使用效率的目標(biāo)。

  • A

    合規(guī)審計(jì)

  • B

    信息系統(tǒng)審計(jì)

  • C

    獨(dú)立審計(jì)

  • D

    經(jīng)營審計(jì)

下列(   )不屬于預(yù)防性控制。

  • A

    超過一定金額的交易需要兩個(gè)經(jīng)理授權(quán)

  • B

    采購、銷售等程序中需要實(shí)行職責(zé)分離

  • C

    對(duì)于訂單抽查發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤進(jìn)行修改

  • D

    在輸入訂單時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行完整性檢查

檢測(cè)性控制(   )。

  • A

    可以作為對(duì)改正性控制的支持

  • B

    是內(nèi)部審計(jì)人員監(jiān)測(cè)控制流程缺陷時(shí)所使用的程序

  • C

    可以作為對(duì)預(yù)防性控制的支持

  • D

    是外部審計(jì)人員懷疑存在欺詐行為時(shí)所遵循的程序

與外部審計(jì)師相比,內(nèi)部審計(jì)更關(guān)注的領(lǐng)域是(   )。

  • A

    財(cái)務(wù)審計(jì)

  • B

    經(jīng)營審計(jì)

  • C

    合規(guī)性審計(jì)

  • D

    付款流程審計(jì)

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